Modelo 349

El modelo 349 de la Agencia Tributaria es la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Yunbit permite mostrar un resumen de la información que, según los datos cargados en la plataforma, debe incluirse en dicha declaración; y exportarlos un fichero de texto que permita cargar los datos en la web de la Agencia Tributaria para presentarlos.

Configuración

El primer paso necesario es configurar los datos de cabecera. Se puede acceder a esta sección en el perfil Financiero, marcador Presentación modelos fiscales, aplicación Modelo 349 - Configuración.

Aquí se debe incluir la información básica que identifica nuestra empresa:

  • NIF
  • Denominación (razón social)
  • Tipo soporte - lo habitual es que sea T (telemático)
  • Persona con quien relacionarse - apellidos y nombre de la persona encargada de gestionar la declaración
  • Teléfono
  • Indicar si es una declaración complementaria o sustitutiva

Los siguientes campos no son obligatorios:

  • Nº justificante
  • Nº justificante de la declaración anterior
  • Sello electrónico

Visualización

Accediendo a Modelo 349 - presentación podemos ver los datos que van a formar parte del modelo 349.

Por defecto, se muestran los datos del año anterior al actual; podemos cambiar el ejercicio, y seleccionar si se ve todo el año o un mes o trimestre.

Las columnas de la tabla muestran:

  • Casilla para indicar si queremos incluir ese operador o no
  • NIF del declarante (obtenido de la cabecera previamente configurada)
  • NIF del representante legal - normalmente en blanco
  • NIF del operador comunitario
  • Nombre del operador comunitario
  • Provincia de la dirección del operador
  • País del operador
  • Clave asociada a los ingresos o gastos de este operador
  • Importe del volumen de operaciones

Los operadores incluidos en el listado son los que cumplan las siguientes condiciones:

  • Se hayan registrado gastos o en el período indicado, aceptados o pagados; o ingresos emitidos o cobrados
  • El proveedor o cliente tenga completado el dato correspondiente al CIF
  • El tipo de IVA de los gastos o ingresos esté definido como intracomunitario

Además de eso, se mostrarán avisos de error si:

  • El formato del CIF del declarante o el operador no es correcto
  • No se indica la clave 349 (en la categoría de concepto de las facturas)

Presentación

Una vez están los datos correctos, podemos seleccionar los que nos interesen (por defecto están seleccionados todos) y pulsar el botón "Generar TXT". Esto nos descargará un fichero que podemos usar con el módulo de presentación por lotes de la Agencia Tributaria.

También podemos exportar los datos a Excel para revisarlos o preparar la carga manual.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 18 de octubre del 2019, 14:11h
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